
今天第一次做賬。建賬,無憑無據(jù),帶我的會計直接叫我做一筆向股東借款。 借:庫存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款。 總感覺這樣的操作怪怪的
答: 向股東借款。 借:庫存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款,分錄是對的,需要有借款合同或借款單的
會計建帳時股東借給公司2000元錢(該計入其他應(yīng)付帳款但是期初少記),收到的庫存現(xiàn)金2000元開賬時已經(jīng)入賬,開完帳后發(fā)現(xiàn)期初的其他應(yīng)付款少計了,要把這2000元錢還給股東,怎么做賬?
答: 那當(dāng)時2000元如何計賬的呢?現(xiàn)金增加2000元,貸方應(yīng)當(dāng)是其他應(yīng)付款
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
外賬做賬:真實是私戶支出的,外賬當(dāng)現(xiàn)金支出,現(xiàn)金是做從老板借入來的,借:庫存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款,請問有更好處理賬務(wù)方式嗎
答: 這個賬務(wù)處理是根據(jù)你實際的業(yè)務(wù)來處理,那里這里是老板借進來的,那你這里處理是正確的處理啊,就不存在什么更好的賬務(wù)處理方式。
借 其他應(yīng)付款,貸 庫存現(xiàn)金,為了平借款,那么這個現(xiàn)金付了之后有什么單據(jù)做賬呢?
他們根據(jù)公戶的流水和私戶的流水做賬。公戶收到老板的轉(zhuǎn)來錢就借銀行貸其他應(yīng)付款 私戶那邊就借其他應(yīng)付款 貸庫存現(xiàn)金
去年憑證科目記錯,借:庫存現(xiàn)金,貸:其他應(yīng)付款,科目記錯計入貸:應(yīng)付賬款,老師怎么調(diào)賬
老師好,手工賬,比如借方:庫存現(xiàn)金, 貸方:其他應(yīng)付款做手工帳,登記賬簿的時候,是光登記現(xiàn)金賬呢?還是要登記其他應(yīng)付賬款呢?


靜悄悄走吧 追問
2020-05-15 16:26
大海老師 解答
2020-05-15 16:29