2019年入了成本,抵了進(jìn)項(xiàng)的材料發(fā)票,但是沒有付款。2019年又稅局通知公司這家開票單位失控,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,企業(yè)也轉(zhuǎn)出了。請問,我這張沒付款也沒抵扣的發(fā)票,不用入在2019年憑證了吧,就是不入原材料,也不結(jié)轉(zhuǎn)成本?反正也沒付款,入進(jìn)去也不能稅前抵扣,匯算清繳也要調(diào)增,我想2019年12月把之前賬全部沖銷掉,可以嗎?
果果
于2020-05-15 13:44 發(fā)布 ??646次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級(jí)會(huì)計(jì)師
2020-05-15 13:47
你好,可以的。
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你好,可以的。
2020-05-15 13:47:04

你好,賬上不用處理,匯算清繳的時(shí)候調(diào)整就可以。
2021-06-30 10:33:24

你好,原材料減少的部分應(yīng)是轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額
借,原材料等
貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
出售轉(zhuǎn)成本
借,其他業(yè)務(wù)成本
貸,原材料
2020-07-22 12:42:21

借:原材料 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值(增值稅檢查調(diào)整)
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值(增值稅檢查調(diào)整) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸;銀行存款
2015-10-17 16:29:14

同學(xué),你好
不需要了
2023-09-25 12:31:31
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果果 追問
2020-05-15 14:04
郭老師 解答
2020-05-15 14:12