
本月發(fā)生的生產(chǎn)成本、制造費用:1、付電費:借:生產(chǎn)成本-電費 貸:2202-單位 2、計提生產(chǎn)成本-工資、計提生產(chǎn)成本-折舊: 3、發(fā)生制造費用-修理費/加工費本月未發(fā)生產(chǎn)品入庫,所以未成本核算所以下一步應(yīng)該怎么做是直接結(jié)轉(zhuǎn)成本?:借:生產(chǎn)成本-電費/工資 制造費用-修理費/加工費 貸:主營業(yè)成本
答: 你好,接下去是把制造費用的金額轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本中 借:生產(chǎn)成本 貸:制造費用
問題:生產(chǎn)制造企業(yè)計提工資,結(jié)轉(zhuǎn)制造費用,結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄怎么做的?我是這樣做的,直接材料/制造費用/直接人工數(shù)據(jù)比例怎么規(guī)定的?1、制造折舊:借:制造費用-折舊 500貸:累計折舊 5002、計提工資:借:管理費用-工資 6000 制造費用-加工費(車間工資)12000 生產(chǎn)成本-直接人工 7000貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 250003、結(jié)轉(zhuǎn)制造費用:借:生產(chǎn)成本-制造費用 12500貸:制造費用-折舊 500 制造費用-加工費(工資)120004、領(lǐng)料:借:生產(chǎn)成本-直接材料9500貸:原材料 95005、產(chǎn)品入庫:借:庫存商品 29000貸:生產(chǎn)成本-直接材料 9500 生產(chǎn)成本-直接人工 7000 生產(chǎn)成本-制造費用 12500 6、結(jié)轉(zhuǎn)成本:借:主營業(yè)務(wù)成本 29000貸:庫存商品 29000
答: 你好,這樣分錄對的,這個要按照實際人員帳實際崗位來計算分?jǐn)?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師好,請問計提工資和個人社保時生產(chǎn)成本制造費用要分開計提,那單位負(fù)擔(dān)的社保要不要分開呢
答: 一、計提工資時,這個是需要分開的 二、計提社保,只計提公司承擔(dān)的社保,也是生產(chǎn)成本與制造費用分開的。
謙讓的黑貓 追問
2020-05-15 09:38
龍楓老師 解答
2020-05-15 09:39