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送心意

莊老師

職稱高級會計師,中級會計師,審計師

2020-05-15 07:47

你好,一般是這樣理解的,
一.所謂價外稅是指在銷售價款中不包含的稅,現(xiàn)在我國的價外稅只有增值稅一種,其他稅都為價內稅;價內稅是指在銷售價款中已經(jīng)包含的稅,比如消費稅等.
      舉例:如果你銷售一箱香煙,假設增值稅率是17%,售價是1170元,你在記賬時實際上記入收入的是1000元,170元直接計入應交稅金—增值稅(銷項稅金),
      1. 在開具的增值稅專用發(fā)票上就可以清楚的分別記錄售價1000元,稅金170元,也應是說,在收入賬中,增值稅是不包含在內的,是在售價以外的,即價外稅;
      2.而如果要計提消費稅,比如說100元,那么這100元消費稅是包含在1000元價款內的,所以消費稅是價內稅.

續(xù)寫つ未來 追問

2020-05-15 07:51

嗯嗯 這個我懂的  但突然想到說 應稅消費品 計算那個增值稅時    他的計稅依據(jù)里 是不是含有消費稅呢   然后 消費稅不是價內稅嗎  他的基數(shù)  有沒有說  在連續(xù) 生成了一個增值稅  這是我看到這快吧  因為我工作也涉及  就想了這一塊問題

續(xù)寫つ未來 追問

2020-05-15 07:51

您看我的這個思路 是對的嗎

莊老師 解答

2020-05-15 09:02

應稅消費品計算增值稅時 他的計稅依據(jù)里含有消費稅

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你好,一般是這樣理解的, 一.所謂價外稅是指在銷售價款中不包含的稅,現(xiàn)在我國的價外稅只有增值稅一種,其他稅都為價內稅;價內稅是指在銷售價款中已經(jīng)包含的稅,比如消費稅等. 舉例:如果你銷售一箱香煙,假設增值稅率是17%,售價是1170元,你在記賬時實際上記入收入的是1000元,170元直接計入應交稅金—增值稅(銷項稅金), 1. 在開具的增值稅專用發(fā)票上就可以清楚的分別記錄售價1000元,稅金170元,也應是說,在收入賬中,增值稅是不包含在內的,是在售價以外的,即價外稅; 2.而如果要計提消費稅,比如說100元,那么這100元消費稅是包含在1000元價款內的,所以消費稅是價內稅.
2020-05-15 07:47:59
價外稅是指算稅的時候不含這部份稅金,價內稅是計算稅的時候含把含稅一起計算稅金 比如說增值稅是價外稅,11300 算稅金的時候,11300要換成不含稅金額再*稅率 (如11300*(1+13%)*13% 價內稅如果是消費稅的11300 應直接*消費稅率
2022-03-09 23:37:35
您好!1000里面含有消費稅的。
2022-08-17 16:05:45
2800里包含消費稅的
2018-05-06 10:10:17
凡是稅款包含在征稅對象的價格之中的稅即為價內稅,如我國現(xiàn)行的消費稅,反之價外稅
2020-04-12 22:10:56
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