
遞延收益沖減管理費用帳務處理:借銀行存款,貸遞延收益,借管理費用,貸銀行存款,借遞延收益,待其他收益。這樣可以嗎?
答: 可以的,同學,基本就是這個樣子的
老師分錄怎么寫借:銀行存款 1000貸:遞延收益 10002018.9借:??費用 500貸:累計折舊 500借:遞延收益 200貸:其他收益 200???
答: 思路是對的 不過 你的第二個分錄 改成 借:研發(fā)支出-費用化支出 貸:應付職工薪酬(銀行存款等) 其他是對的哦
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
2018年做借銀行存款100萬貸遞延收益100萬到2019年每個月分攤做借遞延收益貸其他收益老師,請問這個分錄做的對不對?
答: 這個業(yè)務背景是什么介紹一下,老師才好幫您判斷?


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2020-05-14 16:43
許老師 解答
2020-05-14 16:45
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2020-05-14 16:56
許老師 解答
2020-05-14 17:24