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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-05-14 11:59

你好  分錄對的 。 你是要結(jié)轉(zhuǎn)減免稅去沖銷項稅的   你2步 你最好做 借方管理費用負(fù)數(shù) 。你直接做貸方 怕你到時你系統(tǒng)識別不了

Lily 追問

2020-05-14 12:02

好的

meizi老師 解答

2020-05-14 12:02

好的希望能幫到你

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你好 分錄對的 。 你是要結(jié)轉(zhuǎn)減免稅去沖銷項稅的 你2步 你最好做 借方管理費用負(fù)數(shù) 。你直接做貸方 怕你到時你系統(tǒng)識別不了
2020-05-14 11:59:30
支付技術(shù)維護費時,   借:管理費用     貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額,   借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 借:管理費用 負(fù)數(shù) 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額
2019-11-04 15:50:34
您好,做更正申報即可
2021-01-08 13:12:10
你好,與未交增值稅對沖了
2019-05-16 11:08:54
您好,因為稅控設(shè)備可以全額抵扣減免的。
2017-11-12 21:53:20
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