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送心意

汪晨老師

職稱中級會計師,初級會計師

2020-05-14 10:49

你好,為其開具即可,不需要做分錄,把發(fā)票放在上個月憑證后面即可。

彩君 追問

2020-05-14 10:54

得做上稅款吧

彩君 追問

2020-05-14 10:55

得交稅

汪晨老師 解答

2020-05-14 10:55

你好,上個月沒有做無票收入,這個月做收入,繳納稅款

彩君 追問

2020-05-14 10:59

收入了50萬要開50萬的普票,上次直接做的主營業(yè)務收入,   是不是不對

汪晨老師 解答

2020-05-14 11:00

你好,不對的,50萬是含稅收入,正確的分錄  借  銀行存款  貸 主營業(yè)務收入  應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)

彩君 追問

2020-05-14 11:03

50萬分了三次打過來的,現(xiàn)在要開發(fā)票,我怎么做

汪晨老師 解答

2020-05-14 11:05

前面做,預收賬款,開票時  做  借 銀行存款   預收賬款 貸 主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)

彩君 追問

2020-05-14 11:10

那我付出去的勞務費沒給我開發(fā)票,就得下預付款了?

汪晨老師 解答

2020-05-14 11:10

你好,是的,計入預付賬款

彩君 追問

2020-05-14 11:12

那些開不了發(fā)票的就不用下預付款了吧

汪晨老師 解答

2020-05-14 11:13

確定收不到發(fā)票,正常入賬,匯算清繳調(diào)增

彩君 追問

2020-05-14 11:21

那個開票時是借:應收賬款   還是預收賬款

汪晨老師 解答

2020-05-14 11:24

取決于前期你收款的時候計入的是應收賬款還是預收賬款,前期收款計入應收,后面開票就借應收
前期收款計入預收,后期開票就是借 預收

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借:管理費用等--勞務費 貸:銀行存款 應交稅費--應交個人所得稅的 做無票支出入賬,但是由于沒有取得發(fā)票,所得稅匯算清繳時,要做納稅調(diào)整的。
2019-09-09 15:17:38
你好,為其開具即可,不需要做分錄,把發(fā)票放在上個月憑證后面即可。
2020-05-14 10:49:34
你好,跟開發(fā)票的做的分錄是一樣的,做成無票收入就可以了
2019-02-15 14:25:39
按實際得到錢開發(fā)票,借:銀行存款貸:預收賬款;借:預收賬款貸:主營業(yè)務收入,應交稅費;借:預收賬款貸:銀行存款
2017-04-14 22:08:42
只能暫估對應的成本處理,發(fā)票到了沖成本暫估, 按發(fā)票的金額入賬處理。
2019-11-06 10:49:11
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