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送心意

許老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師,審計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師

2020-05-14 09:47

嗯嗯,是記錄在4月份的哦

顏熙 追問

2020-05-14 10:00

老師  咨詢下我這邊上月交了一季度5700   4月的950    那五月做帳   借  管理費(fèi)用  4750   貸  預(yù)收賬款4750   還是直接做借  預(yù)收賬款950   管理費(fèi)用  房租950

顏熙 追問

2020-05-14 10:02

交的半年的

許老師 解答

2020-05-14 10:04

房租的話   按月攤銷  記入管理費(fèi)用

顏熙 追問

2020-05-14 10:11

我意思是4月交了半年的    4月做的預(yù)收   當(dāng)月房租做帳950   后面幾個(gè)月只做當(dāng)月的    直接從4月那預(yù)收里扣  是嗎

許老師 解答

2020-05-14 10:13

嗯嗯,是這樣處理的。這個(gè),是權(quán)責(zé)發(fā)生制的體現(xiàn)哈

顏熙 追問

2020-05-14 10:13

這個(gè)月就直接做   借 預(yù)收賬款950   貸管理費(fèi)用  房租950

許老師 解答

2020-05-14 10:16

這個(gè)月   借:預(yù)付賬款    管理費(fèi)用     貸:銀行存款

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嗯嗯,是記錄在4月份的哦
2020-05-14 09:47:18
采購(gòu)原材料的發(fā)票應(yīng)該放在采購(gòu)原材料的憑證下
2023-04-24 10:28:08
按收取得加工費(fèi)確認(rèn)收入,對(duì)于工人的工資支出計(jì)入勞務(wù)支出 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:勞務(wù)成本
2020-07-18 08:57:37
可以借;預(yù)付賬款,貸:現(xiàn)金或者銀行存款。等原材料入庫(kù)后,再根據(jù)運(yùn)費(fèi)發(fā)票,把運(yùn)費(fèi)的金額加入原材料金額入賬處理。
2018-12-22 13:56:09
你好,轉(zhuǎn)賬憑證,借:原材料 2119686 貸:應(yīng)付賬款 2119686 付款憑證,借:原材料3000000 貸:銀行存款 3000000
2019-12-07 15:52:06
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