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宸宸老師

職稱注冊會計師

2020-05-14 09:02

您好,按照無稅發(fā)票申報,下個月把這些發(fā)票紅沖

會計學堂-郭老師 追問

2020-05-14 09:05

但是這個發(fā)票已經(jīng)跨月了 上個月申報的時候已經(jīng)交了稅費

宸宸老師 解答

2020-05-14 09:05

您好,既然已經(jīng)申報了,那么這個月就開紅字發(fā)票,申報紅字就可以了

會計學堂-郭老師 追問

2020-05-14 09:09

那我這個月報稅呢 我指的是每個月申報稅務(wù)局的增值稅報稅

宸宸老師 解答

2020-05-14 09:10

您好,您是上個月開了有稅的發(fā)票嗎?

會計學堂-郭老師 追問

2020-05-14 09:52

是這樣 我們開發(fā)票錯誤的是3月,四月的時候我咨詢了稅務(wù)局的工作人員 他當時也沒有什么好的辦法  讓我稅費可以放那也可以交了所以我就交了 但是這個月報稅增值稅的時候就變了 請問有什么辦法嗎

宸宸老師 解答

2020-05-14 09:54

您好,您這個情況其實可以直接去稅務(wù)局,申請退稅的。

每個稅局分局處理方法都不同的,所以您在這里問實際上也不會有最好的答案。我建議您直接問問稅務(wù)大廳去申請退稅

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相關(guān)問題討論
您好,按照無稅發(fā)票申報,下個月把這些發(fā)票紅沖
2020-05-14 09:02:32
你好,這個你需要咨詢下當?shù)囟惥只蛘?2366哦
2018-10-25 18:16:43
你好 借應(yīng)收,貸收入?
2022-05-07 16:48:16
你好,對方公司如果是一般納稅人,在銷售時按9%交的情況況下,是按免稅發(fā)票的價款*9%的抵扣率計算進項稅額
2020-04-12 17:08:27
你好,免抵退一欄填寫的
2020-06-28 12:21:02
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