
菜鳥提問:1月份轉(zhuǎn)了1萬元,當(dāng)月就做了賬,但是發(fā)票是3月份拿來的,而且發(fā)票金額是1萬5千元,這5千元是用現(xiàn)金付的,這個(gè)賬怎么做?1月份轉(zhuǎn)賬支票是1萬元,這發(fā)票又不能付在上面,金額不符,可是3月份只付出了現(xiàn)金的5千元,這發(fā)票又是1萬5千元,這個(gè)到底怎么做?。繂栴}補(bǔ)充 問題是我現(xiàn)在1月份的直接做了管理費(fèi)用,沒有做成預(yù)付款,現(xiàn)在應(yīng)該怎么做賬呀?
答: 您好!調(diào)賬,沖回1月做的賬。
轉(zhuǎn)賬支票金額花一部分,剩余換現(xiàn)金行嗎
答: 不行的。祝你學(xué)習(xí)愉快。。。。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
現(xiàn)有A.B.C三家單位,B從A公司承包工程后,又承包給了C公司,A公司支付給B公司現(xiàn)金,現(xiàn)在A公司要發(fā)票,B公司要求C公司開票,但是貨款只能是現(xiàn)金支付,金額有十幾萬,這個(gè)怎么處理
答: 您好,你是B公司嗎?你開票出去做應(yīng)收和收入。,你收票做成本和應(yīng)付。

