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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-05-13 15:11

這個都是你們單位來承擔(dān)的嗎
還是之前的企業(yè)的

郁金香的呼吸 追問

2020-05-13 15:15

押金是我們承擔(dān)

郭老師 解答

2020-05-13 15:21

之前他們有做賬嗎?

郁金香的呼吸 追問

2020-05-13 15:27

以前他們有賬務(wù),但是現(xiàn)在接手過來,我們只有庫存,和應(yīng)退的押金,和付購買之前公司的款,我就是想問問這個怎么做賬?庫存按照期初錄入嗎?那么會計分錄怎么做?押金又怎么做?購買的價款現(xiàn)在怎么做?

郭老師 解答

2020-05-13 15:29

你得和申報的一致吧,你這個是外帳嗎?

郁金香的呼吸 追問

2020-05-13 15:30

內(nèi)賬

郭老師 解答

2020-05-13 15:32

盤點(diǎn)現(xiàn)有的余額,做期初就可以
差額放到利潤分配。

郁金香的呼吸 追問

2020-05-13 15:36

假如我的期初數(shù)據(jù)是這么多,借: 庫存商品 50w  利潤分配-未分配利潤 10w   貸:其他應(yīng)付款-押金 13w  銀行存款47w。是這么做嗎?

郭老師 解答

2020-05-13 15:40

不要寫分錄。
庫存商品50
其他銀行付款13
利潤分配37

郁金香的呼吸 追問

2020-05-13 15:43

好的 老師謝謝了 我知道了

郭老師 解答

2020-05-13 15:53

不用客氣的。

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相關(guān)問題討論
這個都是你們單位來承擔(dān)的嗎 還是之前的企業(yè)的
2020-05-13 15:11:12
之前支付押金是怎么做的?
2020-02-21 16:38:18
同學(xué)你好 很高興為你解答 借:庫存商品 其他應(yīng)收款 貸:應(yīng)付賬款
2022-01-04 16:38:16
您好,借:銀行存款,貸:現(xiàn)金。
2018-06-02 17:54:03
你好!你之前買的時候如何做的分錄,做相反的分錄沖減就好了.
2020-06-01 16:46:42
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