
我公司收到進(jìn)項發(fā)票后,銷售方有又在當(dāng)月讓我們申請對應(yīng)的紅字發(fā)票,請問做賬是時要進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出嗎
答: 你好,你們收到進(jìn)項發(fā)票后認(rèn)證抵扣了嗎?
您好,收到紅字發(fā)票稅額記進(jìn)項轉(zhuǎn)出還是進(jìn)項紅字
答: 你好,之前已經(jīng)抵扣了,做進(jìn)項轉(zhuǎn)出。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,5月份獲得一張進(jìn)項票,已經(jīng)認(rèn)證抵扣,但是7月份發(fā)現(xiàn)這票有問題,我就開了紅字信息給對方要對方重新開票給我,開的正確的票我又認(rèn)證抵扣了,我7月份根據(jù)對方給我的正確的票與紅字發(fā)票做賬了,我是不是報稅時應(yīng)該填該票的稅額進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,老師可以麻煩你告訴具體的處理嗎,我也不知道我賬務(wù)哪里有問題
答: 是的,您公司申請開具紅字發(fā)票信息表的當(dāng)期,需要填寫增值稅申報表附表二進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出項目。 賬務(wù)處理就是 將之前的分錄紅沖,以紅字發(fā)票作為憑證附件。 再根據(jù)新取得的正確發(fā)票,重新編制一遍分錄。

