
你好老師,我們每月計(jì)提電費(fèi),一直未付款,現(xiàn)在發(fā)票開回來,也不付款,財(cái)務(wù)該怎么做賬
答: 原來計(jì)提 的紅沖了 按發(fā)票入賬 貸方是應(yīng)付賬款
付往來單位的借款利息; 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 月底計(jì)提利息:按實(shí)際付款金額計(jì)提的 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:應(yīng)付利息 收到發(fā)票后,計(jì)提利息比收到發(fā)票的利息多 ,這個(gè)賬務(wù)怎樣做?
答: 你好,你可以把之前計(jì)提分錄沖銷 借;應(yīng)付利息 貸;財(cái)務(wù)費(fèi)用 然后根據(jù)發(fā)票做計(jì)提利息分錄 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:應(yīng)付利息
報(bào)考2022年中級會(huì)計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
計(jì)提成本,發(fā)票沒收到,是月結(jié),計(jì)提時(shí)是記入應(yīng)付賬款,還是其他應(yīng)付款呢?,如果是其他應(yīng)付款可以嗎,之前的財(cái)務(wù)都這么計(jì)提的,我覺得得通過應(yīng)付賬款
答: 做成本的話應(yīng)該做應(yīng)付賬款。


開心就好 追問
2020-05-13 10:32
玲老師 解答
2020-05-13 10:42