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送心意

陳詩(shī)晗老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-05-13 10:08

你好,同學(xué)。
開票大于收入?按開票金額確認(rèn)收入

冰凝夢(mèng) 追問(wèn)

2020-05-13 10:11

老師,差額做預(yù)收賬款會(huì)員卡充值嗎

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-05-13 10:13

可以這樣處理,作預(yù)收處理

冰凝夢(mèng) 追問(wèn)

2020-05-13 10:15

應(yīng)該是會(huì)員卡消費(fèi)處理,借小于貸

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-05-13 10:18

那你直接確認(rèn)為預(yù)收處理的

冰凝夢(mèng) 追問(wèn)

2020-05-13 10:19

嗯嗯,謝謝老師

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-05-13 10:20

不客氣,祝你工作愉快。

冰凝夢(mèng) 追問(wèn)

2020-05-13 11:10

老師,電梯安裝費(fèi)208000,去年我用收據(jù)做的賬計(jì)入待攤了,現(xiàn)在我把剩余的電梯待攤費(fèi)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)了,可是發(fā)票4月份來(lái)了19萬(wàn),還有18000是5月份開的,那本月折舊是按剩余待攤費(fèi)算嗎

冰凝夢(mèng) 追問(wèn)

2020-05-13 11:11

下月再加上18000,重新均分剩余月份?

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-05-13 11:12

是的,折舊不影響,按你實(shí)際費(fèi)用處理。
按你總的成本攤銷

冰凝夢(mèng) 追問(wèn)

2020-05-13 11:12

收據(jù)做賬160000,剩余的是發(fā)票來(lái)了190000才轉(zhuǎn)入的,6月份做5月份賬時(shí)把剩余18000轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)

冰凝夢(mèng) 追問(wèn)

2020-05-13 11:12

好的謝謝老師

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-05-13 11:14

是的,不客氣,祝你工作愉快。

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