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老師,這個月收到很多18年下半年的費用票,應(yīng)該怎樣入賬好?是改2018年12月的賬,還是做到這個月的以前年度損益調(diào)整里?做到以前年度損益是不是匯算18所得稅時得做專項申報?
14年有一筆房租,以前會計只攤銷當年的,還有3000余額后面一直都沒處理,我現(xiàn)在要沖掉預(yù)付賬款-待攤費用,借以前年度損益調(diào)整 貸預(yù)付賬款?
款付了,沒有做存貨或者費用,發(fā)票沒收到(丟了),時間很久了,企業(yè)選擇做以前年度損益,沖平應(yīng)付賬款,是否有風險,不影響利潤


心若向陽@無謂悲傷 追問
2020-05-12 21:22
許老師 解答
2020-05-12 21:26