- 送心意
范瑩老師
職稱: 注冊會計師
2020-05-12 10:31
首先要計提工資的會計分錄:
借:銷售費用/管理費用等 65000
貸:應(yīng)付職工薪酬(工資總額)65000
然后再是發(fā)放工資時的會計分專錄:
借:應(yīng)付職工薪酬/工資總額 65000
貸:應(yīng)交稅費---應(yīng)交個人所得稅 90
銀行存款 64910
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首先要計提工資的會計分錄:
借:銷售費用/管理費用等 65000
貸:應(yīng)付職工薪酬(工資總額)65000
然后再是發(fā)放工資時的會計分專錄:
借:應(yīng)付職工薪酬/工資總額 65000
貸:應(yīng)交稅費---應(yīng)交個人所得稅 90
銀行存款 64910
2020-05-12 10:31:55

你好!
1.月底計提工資
借:管理費用……工資
貸:應(yīng)付職工薪酬
2019-08-18 11:24:24

借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交個人所得稅 0.01
貸:營業(yè)外收入 0.01
2019-10-11 15:06:31

你好 借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款 應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅貸銀行存款
2020-01-10 17:06:53

你好
計提工資,借;管理費用要等科目,貸;應(yīng)付職工薪酬——工資
計提個人所得稅,借;應(yīng)付職工薪酬——工資,貸;應(yīng)交稅費——個人所得稅
繳納,借;應(yīng)交稅費——個人所得稅,貸;銀行存款
2020-07-06 10:45:47
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水印憂藍(lán) 追問
2020-05-12 10:45
范瑩老師 解答
2020-05-12 10:47