老師,我們工廠是生產(chǎn)四件套的,然后我們每個月都會 問
你好,是的,這個是委托加工的合同。 答
老師,你好!我公司2022年申報殘保金人數(shù)625人,所得稅 問
你好,這個你實際申報了多少人。 年報的數(shù)據(jù)是實際的嗎 答
我們公司是一般納稅人,老板又注冊了個小規(guī)模納稅 問
這個小規(guī)模公司錢用了嗎?用在哪里了? 答
公司向銀行貸款,其中大部分打給了個人A,然后由個人 問
你好努力解答問題,稍后回復(fù)你 答
老師,公司將貸款的錢,一部分轉(zhuǎn)到了私人賬戶,一部分 問
按時還款就沒事,如果沒按時還款就涉嫌騙貸 答

老師您好,1、我物業(yè)公司電梯維保合同在2016年3月1日開始重新簽訂合同,費用經(jīng)協(xié)商是從3月1日起開始共25000元/年,但是合同由于一些原因到目前為止還沒正式簽訂(但肯定是用這家編保公司,費用也確定了),發(fā)票對方也沒開過來,那么這在3月份是否計提本月應(yīng)負(fù)擔(dān)的維保費呢?2如計提,分錄是否是借:主營業(yè)務(wù)成本——維保費25000/12貸:其他應(yīng)付款——**公司25000/12呢?3、待下個月合同正式簽訂,再報印花稅呢?謝謝老師
答: 依據(jù)準(zhǔn)則,待攤與預(yù)提科目均予以取消。所以依據(jù)重要性原則可以待取得發(fā)票時一把將幾個月的費用成本予以計入。建議發(fā)票取得在2016年12月31日之前。這樣既利于會計核算也利于2016年的企業(yè)所得稅匯算清繳。
老師,我單位是物業(yè)公司,2019年上半年之前會計代收代繳水電費分錄代收時: 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款支付時:借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:銀行存款形成其他應(yīng)付款掛賬100多萬,我現(xiàn)在要調(diào)賬,怎么處理
答: 你好,同學(xué)。 你是代收代交,支付時就做錯了 你不 是借 成本,是借 其他應(yīng)付款
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師我們是汽車銷售公司,車款是打包價,包含了商業(yè)險強險車船稅等,我們公司支付的這部分費用是計入其他業(yè)務(wù)成本還是計入主營業(yè)務(wù)成本還是其他應(yīng)付款
答: 計入其他應(yīng)收款吧


陌上花開 追問
2020-05-12 10:49
陳詩晗老師 解答
2020-05-12 10:57