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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-05-12 09:03

你好 是的   你計提附加稅是根據(jù)你應(yīng)交增值稅金額。 應(yīng)交增值稅 會抵減稅盤服務(wù)費后的金額來計算的

俠客 追問

2020-05-12 09:04

好的,謝謝老師

meizi老師 解答

2020-05-12 09:06

不客氣 幫到你就好

俠客 追問

2020-05-12 09:38

老師好,我這還有個問題,2018年金稅盤服務(wù)費,之前的會計在填申報表時不知道怎么回事金額填不進(jìn)去,就在沒填,現(xiàn)在我查出申報表中少這一筆服務(wù)費,想抵減,可這種情況我怎么處理呢,能不能直接修改報表里其初余額

meizi老師 解答

2020-05-12 09:42

你好 你要看你們稅局是否允許跨年抵減。  一般是當(dāng)期要申報  抵減不完的才可以留抵以后年份抵減的。

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你好 是的 你計提附加稅是根據(jù)你應(yīng)交增值稅金額。 應(yīng)交增值稅 會抵減稅盤服務(wù)費后的金額來計算的
2020-05-12 09:03:21
你好,沒有看到你的題目內(nèi)容, 建筑服務(wù)行業(yè) 1、不含稅銷售額=含稅銷售收入/(1%2B9%) 2、含稅銷售收入=不含稅銷售額*(1%2B9%) 3、增值稅=不含稅價格*9%
2020-07-21 13:20:05
你好,如果是季度申報,增值稅是免稅的,附加稅也是免征的
2016-09-05 13:07:15
你好,借稅金及附加貸應(yīng)交稅費,附加稅最后結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤, 借本年利潤貸稅金及附加
2022-08-17 18:35:06
?你好; 你怎么 不平衡了。? 你增值稅多少; 附加稅計提了多少繳納了多少; 是否計提和繳納有差異? ??
2022-04-15 14:03:07
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