
公會(huì)經(jīng)費(fèi)用銀行存款交并產(chǎn)生滯納金怎么做分錄呢?
答: 借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬,營(yíng)業(yè)外支出-滯納金貸銀存
報(bào)銷的費(fèi)用里面有很多種費(fèi)用怎么做分錄呀?就借費(fèi)用,貸銀行存款嗎
答: 您好,同學(xué),比如同時(shí)有銷售費(fèi)用和管理費(fèi)用,就寫: 借:銷售費(fèi)用 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
上級(jí)主管部門給了我們兩筆錢,一筆是專門用作藥劑付款,這筆應(yīng)該怎么做分錄?一筆是用作檢驗(yàn)器具購(gòu)買款,但原先我們已用銀行存款支付過這筆費(fèi)用了,這又該怎么做分錄?
答: 1,借;銀行存款 貸;遞延收益 2,借;銀行存款 貸;營(yíng)業(yè)外收入


伶 追問
2020-05-11 15:25
曉宇老師 解答
2020-05-11 15:27