請問老師確認(rèn)了壞賬準(zhǔn)備做 借 壞賬準(zhǔn)備 貸 應(yīng)收賬款 然后又要求把確認(rèn)的壞賬準(zhǔn)備每月計提為借 管理費用 貸 壞賬準(zhǔn)備 我們這是內(nèi)賬請問怎樣理解
好運連連
于2016-05-28 10:28 發(fā)布 ??1342次瀏覽
- 送心意
李老師
職稱: 中級會計師
2016-05-28 10:47
老師你說的這個我也明白。但是單位要我 借 壞賬準(zhǔn)備 貸 應(yīng)收賬款 這個是第一步。 第二步喊我每月做一個。 借管理費用 貸 壞賬準(zhǔn)備 他的意思就是把壞賬準(zhǔn)備轉(zhuǎn)成管理費用對不對。
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借:資產(chǎn)減值損失,貸壞賬準(zhǔn)備
借:壞賬準(zhǔn)備貸:應(yīng)收賬款
2018-12-20 16:33:41

計提壞賬準(zhǔn)備
借:資產(chǎn)減值損失——計提的壞賬準(zhǔn)備
貸:壞賬準(zhǔn)備
確認(rèn)壞賬損失
借:壞賬準(zhǔn)備
貸:應(yīng)收賬款 應(yīng)該這樣哦
2016-05-28 10:32:30

你壞賬比例增加1%,那么2000萬×1%就是可疑壞賬200000
2020-01-02 15:54:01

你好,實際發(fā)生壞賬只需要做這一個分錄,借:壞賬準(zhǔn)備 貸:應(yīng)收賬款
不需要做后面的分錄啊
2019-06-01 20:26:05

不用
2016-05-09 21:08:11
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李老師 解答
2016-05-28 10:32
李老師 解答
2016-05-28 10:50