
老師,2019年收到一張招聘公司開(kāi)的專(zhuān)票是可以抵扣的吧。當(dāng)時(shí)做的分錄是借 管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi),貸 預(yù)付賬款,這分錄對(duì)嗎
答: 你好,可以的呢,對(duì)的呢
1、預(yù)付款時(shí),借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 ,2、發(fā)票回來(lái);借:管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi) 貸:預(yù)付賬款,3、申請(qǐng)成功,借:無(wú)形資產(chǎn) 借:管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)(負(fù)數(shù)) 4、分?jǐn)倳r(shí):借:管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi) 貸:無(wú)形資產(chǎn),是這樣嗎?另:如果費(fèi)用不大 ,2000-3000之間,可以一次性計(jì)入管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)嗎?
答: 你好,攤銷(xiāo)時(shí) 借;管理費(fèi)用等科目 貸;累計(jì)攤銷(xiāo) 金額不大,可以一次性計(jì)入費(fèi)用
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師好,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)2018年有一筆賬分錄寫(xiě)錯(cuò)了,現(xiàn)在想改過(guò)來(lái),怎么改,是管理費(fèi)用和預(yù)付賬款。
答: 你好,沖掉這兩個(gè)科目,管理費(fèi)用用以前年度損益調(diào)整
zhong?? 追問(wèn)
2020-05-11 10:34
王晶老師 解答
2020-05-11 10:36
zhong?? 追問(wèn)
2020-05-11 10:36
王晶老師 解答
2020-05-11 10:37
zhong?? 追問(wèn)
2020-05-11 10:42
王晶老師 解答
2020-05-11 10:44