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送心意

文老師

職稱中級職稱

2020-05-10 21:37

您好,應該來說是需要轉平的

爛漫的冬天 追問

2020-05-10 21:40

賬務處理具體怎么做

文老師 解答

2020-05-10 21:40

可以應交增值稅三級科目之間相互轉差額就轉到轉出未交增值稅

爛漫的冬天 追問

2020-05-10 21:43

不太明白怎么做,可以舉例說明一下嗎

文老師 解答

2020-05-10 21:51

現(xiàn)在狀面的余額是進項稅額借方余額100,進項稅額轉出是方余額是10,出口退稅貸方余額是90, 那您就可以借出口退稅90進項稅額轉出10貸進項稅額100

爛漫的冬天 追問

2020-05-10 22:37

那如果沒有進項稅額轉出,借 出口退稅 貸 進項稅額?

爛漫的冬天 追問

2020-05-11 08:14

?

文老師 解答

2020-05-11 11:15

您好,是的,就是這樣的

爛漫的冬天 追問

2020-05-11 20:02

沒有進項發(fā)票抵扣,出口退稅可以退嗎

文老師 解答

2020-05-11 20:18

您沒有增值稅專用進項發(fā)票,不可以的

爛漫的冬天 追問

2020-05-11 20:57

那如果有進項發(fā)票,不夠出口退稅抵扣,也是不能退稅的是嗎

文老師 解答

2020-05-11 21:03

生產(chǎn)型出口企業(yè)是的,有留抵的情況下才會退稅

爛漫的冬天 追問

2020-05-11 21:09

那還用做分錄嗎?要做的話又怎么做

文老師 解答

2020-05-11 21:10

您是說什么業(yè)務業(yè)務的分錄

爛漫的冬天 追問

2020-05-11 21:21

就是有進項發(fā)票,不夠出口退稅抵扣,這個業(yè)務的賬務處理分錄

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你好,退的增值稅,所以從增值稅中轉出來.從貸方應交稅費-應交增值稅-出口退稅轉到其他應收款-出口退稅中去
2022-01-08 15:29:05
借:應收出口退稅款 貸:應交稅費-應交增值稅(出口退稅) 這是結平的分錄。如果沒有出口退稅款,就不作這個分錄了,直接把銷項結轉平就沒有了
2020-03-09 19:30:07
您好,應該來說是需要轉平的
2020-05-10 21:37:37
同學你好,真正收到了退的稅款后,借:應交稅費-應交增值稅(出口退稅) 貸:營業(yè)外收入-出口退稅款
2021-09-14 08:01:34
是的,這兩個科目年底需要處理。 “應交稅費——應交增值稅——出口退稅抵減內銷應納稅部分”和“應交稅費——應交增值稅——出口退稅”這兩個科目年底的余額需要結轉。具體來說,出口退稅的科目余額在年底需要轉入“應交稅費——未交增值稅”科目,而出口退稅抵減內銷應納稅部分的科目余額則需要轉入“應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)”科目。
2023-12-13 10:57:53
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