
報(bào)進(jìn)行申報(bào)!請(qǐng)認(rèn)真審核費(fèi)用成本列支情況。對(duì)于虧損企業(yè)將作為重點(diǎn)評(píng)估對(duì)象。 2.已申報(bào)虧損企業(yè):你公司2015年度匯算清繳利潤(rùn)額為虧損,請(qǐng)認(rèn)真核對(duì)成本費(fèi)用的列支情況!并于6月3號(hào)前到大廳做更正申報(bào)。 這種我要不要重新申報(bào),做成盈利啊
答: 您好!這樣子通知您,沒(méi)辦法了,您最好做成盈利。不然要被查了。
我公司是17年申請(qǐng)高新企業(yè),18年2月補(bǔ)助已經(jīng)下來(lái)。我5月31號(hào)前申報(bào)的匯算清繳,是否一定要填A(yù)107041《高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)惠情況及明細(xì)表》?公司15年成立,到現(xiàn)在都是虧損,之前報(bào)的申報(bào)都是虧損。虧損的情況下是否要填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除呢
答: 你好,要填寫(xiě)這個(gè)表,企業(yè)虧損的情況下也要填寫(xiě)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,政府對(duì)這塊有補(bǔ)助的
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公司還沒(méi)有做上一年度匯算清繳,但是上一年度第四季度申報(bào)企業(yè)所得稅全年是虧損的,今年第一季度申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)是盈利的,但是盈利額小于去年全年虧損額(在沒(méi)有匯算清繳的情況下),這種情況在申報(bào)今年第一季度企業(yè)所得稅時(shí)是需要繳納企業(yè)所得稅,還是可以先彌補(bǔ)上一年度的虧損(就是在還沒(méi)有進(jìn)行上一年度匯算清繳的情況下)。
答: 你好,這個(gè)需要看你當(dāng)?shù)囟惥质欠裨试S季度預(yù)交申報(bào)彌補(bǔ)以前年度虧損了


宋生老師 解答
2016-05-27 15:47
宋生老師 解答
2016-05-27 19:10