老師,請問進(jìn)項(xiàng)沒抵扣完的部分,做賬是怎么體現(xiàn)出來的。比如本月銷項(xiàng)150元,進(jìn)項(xiàng)稅額100元,那應(yīng)該交的就是50,如果這期只抵扣90的進(jìn)項(xiàng),怎么做賬呢?
堅(jiān)持就是勝利
于2020-05-09 16:44 發(fā)布 ??1325次瀏覽
- 送心意
江老師
職稱: 高級會計(jì)師,中級會計(jì)師
2020-05-09 16:48
一、交稅50的分錄處理是:
1、借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)150
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)100
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)50
2、借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)50
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅50
二、如果是留抵增值稅
1、借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)90
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
2、借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅90
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)90
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您好
借:管理費(fèi)用-差旅費(fèi)
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
貸:庫存現(xiàn)金
申報(bào)的時(shí)候填附表二8B跟10欄
2020-01-31 17:20:53

可以的,勾選就行,按上面的稅額底褲。
2019-12-26 10:07:01

您好
車票未取的話 只能打印車票訂單截圖暫時(shí)做憑證附件
2020-02-18 07:44:19

你好!你2月有做分錄嗎
2019-04-09 15:33:57

學(xué)員您好,
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
月末看轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額如果在貸方,那就是需要繳納的增值稅
2022-01-14 18:12:20
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