
老師,我們公司是18年10月成立的,18年虧損了7萬多,今年我們要虧損20萬,稅務(wù)局管理員通知說今年上面要來稽查所得稅匯算清繳,特別是虧損的,并且很嚴(yán),遇到這種事我怎么處理呢
答: 您好,先自查一下,是否確實(shí)是虧損,如果確實(shí)是虧損,不用擔(dān)心,準(zhǔn)備好相關(guān)證明材料就行
老師,公司去年新成立,今年所得稅匯算清繳沒有報(bào)表,過了匯算清繳的時(shí)間了,跟管理員聯(lián)系,管理員就說再聯(lián)系吧!什么意思呢
答: 還沒有過吧,今天31還可以報(bào)
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
所得稅匯算清繳需要計(jì)提嗎?繳納匯算清繳所得稅分錄個(gè)計(jì)提匯算清繳所得稅分錄?
答: 您好,是需要的,借以前年度損益調(diào)整或利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)貸應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅,借應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅貸銀行存款,假如用以前年度損益調(diào)整的話,還需要結(jié)轉(zhuǎn),借利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整


沙沙 追問
2020-05-09 15:47
沙沙 追問
2020-05-09 15:50
三變老師 解答
2020-05-09 15:52