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送心意

小云老師

職稱中級會計師,注冊會計師

2020-05-09 13:57

借:應收等  貸:收入  應交稅費
借:原材料  貸:應付賬款等

麗萍 追問

2020-05-09 14:02

是不是再寫一個分錄那應付賬款才平衡

小云老師 解答

2020-05-09 14:05

你指寫什么?你沒有具體說明你到底付錢沒付錢所以我寫了相關科目等

麗萍 追問

2020-05-09 14:08

我想知道應收和應付的賬目分錄怎么寫

小云老師 解答

2020-05-09 14:10

借:應付賬款 銀行存款 貸:應收賬款

麗萍 追問

2020-05-09 14:15

你還不明白我意思,這個月我應收貨款18456.25,但我在客戶出買的輔料349.那這個月我應收17758.25,但實際我沒有收到貨款,我想知道這幾個分錄怎么寫

小云老師 解答

2020-05-09 14:16

沒收到就是這個分錄啊
借:應收等 貸:收入 應交稅費
借:原材料 貸:應付賬款等
收到后
借:應付賬款 銀行存款 貸:應收賬款
全過程都給你寫了好吧

麗萍 追問

2020-05-09 14:20

好的,謝謝

麗萍 追問

2020-05-09 14:21

甘距用應收賬款抵扣應付賬款

小云老師 解答

2020-05-09 14:25

是的,可以直接抵的,如果你們不想各自付款也行

麗萍 追問

2020-05-09 14:25

怎么怎么表明

小云老師 解答

2020-05-09 14:29

什么怎么怎么表明

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相關問題討論
您好,若不開在一張發(fā)票,借應收賬款 貸主營業(yè)務收入100應交稅費應交增值稅。借銷售費用 貸庫存商品50 應交稅費應交增值稅。
2020-06-16 18:22:16
借;銷售費用 貸;庫存現(xiàn)金 借;銷售費用 貸;庫存商品 應交稅費
2017-10-25 17:06:36
外購的還是自產(chǎn)的 借,銷售費用 貸主營業(yè)務收入或庫存商品,應交稅費應交增值稅銷項。
2016-10-19 17:19:27
你好,是自產(chǎn)的還是外購的
2017-03-29 21:46:00
你好!借應收賬款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費0應交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)成本借主營業(yè)務成本 貸庫存商品AB
2017-09-14 17:30:10
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