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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-05-09 10:08

你好,應(yīng)當(dāng)減去這種紅字發(fā)票的金額之后,計(jì)算繳納印花稅才是的

熱心的夏天 追問

2020-05-09 10:11

比如我們本期印花稅計(jì)稅依據(jù)是10000,收到一張紅字發(fā)票金額是—200的發(fā)票,那我們計(jì)稅依據(jù)就變成了9800是嗎?

鄒老師 解答

2020-05-09 10:11

你好,是的,是這個(gè)意思

熱心的夏天 追問

2020-05-09 10:13

已經(jīng)申報(bào)了印花稅并交款了,那更正申報(bào)就可以了? 那應(yīng)該有個(gè)退稅?會(huì)退嗎?還是下月交稅的時(shí)候抵了?

鄒老師 解答

2020-05-09 10:15

你好,如果有錯(cuò)誤,可以更正申報(bào)
可以申請(qǐng)退稅,或者結(jié)轉(zhuǎn)以后月份抵扣

熱心的夏天 追問

2020-05-09 10:19

這個(gè)可以修改下個(gè)月的印花稅的計(jì)稅依據(jù)嗎? 還是就必須04月更正申報(bào)印花稅,增值稅在04月已經(jīng)更正了

鄒老師 解答

2020-05-09 10:21

你好,必須04月更正申報(bào)印花稅

熱心的夏天 追問

2020-05-09 10:24

我們?nèi)ゴ髲d辦理直接更正申報(bào)印花稅就可以了吧?

鄒老師 解答

2020-05-09 10:27

你好,是的,是這樣的

熱心的夏天 追問

2020-05-09 10:52

今天個(gè)稅匯算清繳,一個(gè)人在兩地有收入,兩地分別報(bào)月個(gè)稅但都達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)不用繳納,年兩地總收入不超過12萬(wàn)元,那還用個(gè)稅的匯算清繳嗎?

鄒老師 解答

2020-05-09 10:53

你好,年兩地總收入不超過12萬(wàn)元,是不用做個(gè)稅的匯算清繳的

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你好,應(yīng)當(dāng)減去這種紅字發(fā)票的金額之后,計(jì)算繳納印花稅才是的
2020-05-09 10:08:52
您好, 需要繳納印花稅的
2021-04-07 14:04:45
你好,可以按當(dāng)月銷售不含稅金額申報(bào)印花稅,購(gòu)銷合同的印花稅稅率為萬(wàn)分之三
2019-01-06 13:23:55
您好,能具體舉例說下?
2022-04-14 06:15:54
你好,你的購(gòu)銷合同金額包括了運(yùn)費(fèi)了嗎
2019-04-25 11:16:23
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