
老師,由于甲方申請(qǐng)款有點(diǎn)困難,但是有筆費(fèi)用合同簽訂由甲方支付,由于需要進(jìn)場(chǎng),要先交一筆費(fèi)用,我們公司就幫他們墊交這筆費(fèi)用,那么墊交這筆費(fèi)用,發(fā)票是開(kāi)甲方名稱,到時(shí)候他們把款結(jié)算給我們的時(shí)候,我們還需要去開(kāi)發(fā)票去收這個(gè)款嗎
答: 這個(gè)不需要開(kāi)具發(fā)票的,就一個(gè)代墊款項(xiàng)的業(yè)務(wù)嘛
給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢到年底才收回來(lái),中間他們用這5000備用金花費(fèi)來(lái)報(bào)銷的時(shí)候是花多少公司在補(bǔ)給他們多少,就是保證他們部門一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來(lái)票找財(cái)務(wù)報(bào)銷,正常是直接沖其他應(yīng)收但是實(shí)際花多少馬上公司就給補(bǔ)多少了這樣的話該怎么記賬?
答: 借:其他應(yīng)收款--XX5000 貸:銀行5000 報(bào)銷售1000借:管理費(fèi)用等1000貸:銀行1000
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好老師 我們屬于會(huì)議服務(wù)公司 就是甲方把會(huì)議活動(dòng)全部交給我們來(lái)承辦 我們收取會(huì)務(wù)費(fèi)再支付費(fèi)用 我們收取服務(wù)費(fèi) 收款減去支付費(fèi)用 余款就要還給甲方 像還給甲方這筆錢我們都是直接用的現(xiàn)金還 這筆支出怎么入賬啊 對(duì)方也不得給我們開(kāi)具發(fā)票
答: 那請(qǐng)問(wèn)老師像這種有沒(méi)有什么合理方法呢 有沒(méi)有解決辦法呢


霍露露 追問(wèn)
2020-05-08 16:56
張艷老師 解答
2020-05-08 16:58
霍露露 追問(wèn)
2020-05-08 17:01
張艷老師 解答
2020-05-08 17:02