国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師,審計師

2020-05-08 16:02

借固定資產(chǎn)210
貸銀行存款210

暖暖老師 解答

2020-05-08 16:03

錯了
借固定資產(chǎn)210
應(yīng)交稅費進項稅額210*17%
貸銀行存款

暖暖老師 解答

2020-05-08 16:03

每年計提折舊210/10=21

暖暖老師 解答

2020-05-08 16:03

借管理費用21
貸累計折舊21

暖暖老師 解答

2020-05-08 16:04

2013年底賬面價值210-21=189
發(fā)生減值189-145=44

暖暖老師 解答

2020-05-08 16:04

借資產(chǎn)減值損失44
貸固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備44

暖暖老師 解答

2020-05-08 16:05

每年折舊是200/10=20
減值準(zhǔn)備190-145=45

暖暖老師 解答

2020-05-08 16:05

借資產(chǎn)減值損失45
貸固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備45

暖暖老師 解答

2020-05-08 16:06

減值后每年計提折舊(145-10)/9=15

暖暖老師 解答

2020-05-08 16:07

出售時賬面價值145-15*2.5=107.5

暖暖老師 解答

2020-05-08 16:08

借銀行存款80
貸固定資產(chǎn)清理80

暖暖老師 解答

2020-05-08 16:08

借固定資產(chǎn)清理2
貸銀行存款2

暖暖老師 解答

2020-05-08 16:09

借固定資產(chǎn)清理107.5
累計折舊57.5
固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備45
貸固定資產(chǎn)210

暖暖老師 解答

2020-05-08 16:09

借資產(chǎn)處置損失33
貸固定資產(chǎn)清理33

小柒 追問

2020-05-08 16:15

老師,另外幾題幫忙解答下,急呢

暖暖老師 解答

2020-05-08 16:18

1本月應(yīng)交增值稅200-60+0.6=140.6

暖暖老師 解答

2020-05-08 16:18

借應(yīng)交稅費轉(zhuǎn)出未交增值稅我140.6
貸應(yīng)交稅費未交增值稅140.6

暖暖老師 解答

2020-05-08 16:20

2借長期股權(quán)投資30000
貸股本4000
資本公積股本溢價23300
銀行存款2700

暖暖老師 解答

2020-05-08 16:20

借管理費用120
貸銀行存款120

暖暖老師 解答

2020-05-08 16:21

4記入應(yīng)收利息
1000*3.6%/12=3

暖暖老師 解答

2020-05-08 16:21

借銀行存款9
借財務(wù)費用-9

暖暖老師 解答

2020-05-08 16:22

5
原料的實際總成本是130+10+5+3.5=148.5

暖暖老師 解答

2020-05-08 16:22

借原材料148.5
應(yīng)交稅費進項稅額23.2
貸銀行存款171.7

小柒 追問

2020-05-08 16:37

老師,第5題,稅額不用算進原材料的實際總成本中嗎

暖暖老師 解答

2020-05-08 16:38

稅額是可以抵扣的這里

小柒 追問

2020-05-08 16:39

哦,那第1題60是你打錯了,還是怎么算的呢

暖暖老師 解答

2020-05-08 16:42

你說的60在那里呢這?

小柒 追問

2020-05-08 16:44

就是你回復(fù)我時寫的200-60+0.6,但題目是50進項稅額,還有第2題里面,你算的23300,是怎么算出來的呢

暖暖老師 解答

2020-05-08 16:46

我寫錯了這里,應(yīng)該是50
資本公積是倒擠出來的

小柒 追問

2020-05-08 18:04

老師,第2題,題目問的是資本公積和長期股權(quán)投資的初始投資成本分別是多少,您給我解答的,不太理解,能再具體說下嗎?

暖暖老師 解答

2020-05-08 18:58

成本法按照賬面價值

小柒 追問

2020-05-08 19:04

好的,謝謝老師!

暖暖老師 解答

2020-05-08 19:30

不客氣麻煩給予五星好評

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
學(xué)員你好,這道題答案選擇13,發(fā)生壞賬分錄 借;壞賬準(zhǔn)備5 貸;應(yīng)收賬款5 因此壞賬準(zhǔn)備余額=8-5=3 期末余額16,所以計提我16-3=13
2022-04-08 22:06:12
A=12000+16000=28000 B=13000+700000=713000 C=17100-12000=5100 D=713000-12000=701000 E=701000*10=7010000 第一問哦,希望可以幫到你哦
2022-04-01 10:18:30
1借原材料43000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額5550 貸銀行存款48550
2022-03-28 14:20:22
學(xué)員你好,因為遞延所得稅是計算期末余額,期末余額-期初才是當(dāng)年的發(fā)生額
2022-03-16 08:31:39
同學(xué),你好 你是哪里不明白呢
2022-03-09 13:01:16
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...