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送心意

許老師

職稱注冊會計師,中級會計師,經(jīng)濟師,審計師,稅務師,資產評估師

2020-05-08 10:54

增值稅=25*5*13%
消費稅=25*5*5%
要按不含稅售價為基礎,計算的哦

邊城 追問

2020-05-08 10:54

老師會計分錄應該怎么做

許老師 解答

2020-05-08 10:56

借:營業(yè)外支出     貸:主營業(yè)務收入    應交稅費-應交增值稅
借:主營業(yè)務成本    貸:庫存商品
借:稅金及附加     貸:應交稅費-應交消費稅

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相關問題討論
增值稅=25*5*13% 消費稅=25*5*5% 要按不含稅售價為基礎,計算的哦
2020-05-08 10:54:13
你好 借管理費用5000*1.13 貸應付職工薪酬5000*1.13 借應付職工薪酬5000*1.13 貸主營業(yè)務收入5000 應交稅費應交增值稅5000*0.13
2022-08-17 10:47:21
學員:20件產品的銷項稅額為:(3600-2000)*20*13%=520元
2023-03-20 17:14:23
同學你好 要做分錄嗎
2024-04-08 14:38:36
(1)銷售貨物或提供應稅勞務。企業(yè)銷售貨物或提供應稅勞務(包括將自產、委托加工或購買的貨物分配給股東、投資者),按照實現(xiàn)的銷售收入和按規(guī)定收取的增值稅額: 借:應收賬款/應收票據(jù)/銀行存款 貸:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 主營業(yè)務收入/其他業(yè)務收入 同時結轉成本。 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品 小規(guī)模納稅人,月銷售額沒有超過10萬元產生增值稅,但是不需要繳納, 應該將增值稅轉到營業(yè)外收入里面
2019-08-02 15:56:18
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