
有筆費(fèi)用做的借 業(yè)務(wù)活動費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款-** 這個錢實(shí)際是沒支付。是為了抵消欠**公司的款。我的預(yù)算會計又該如何做。這個欠**公司的錢又跟預(yù)算會計無關(guān)。但支付這筆業(yè)務(wù)費(fèi)用的錢預(yù)算會計又必須要做的。
答: 你好,同學(xué)。 你這欠款之前預(yù)算會計做處理沒有
其他應(yīng)付款記成了業(yè)務(wù)活動費(fèi)
答: 那你現(xiàn)在用那個負(fù)數(shù)把它沖掉就行了。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
財務(wù)會計:借:業(yè)務(wù)活動費(fèi)用 1500貸:零余額用款額度 1200 零余額用款額度 300預(yù)算會計:借:行政支出:300貸:資金結(jié)存:300請問這個分錄怎么更正,1200應(yīng)該作為其他應(yīng)付款。
答: 同學(xué)您好,財務(wù)會計更正分錄為: 借:零余額賬戶用款額度? 1200 ? 貸:其他應(yīng)付款? 1200 預(yù)算會計分錄不用改


學(xué)問 追問
2020-05-08 10:58
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2020-05-08 10:59
陳詩晗老師 解答
2020-05-08 11:01