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送心意

樸老師

職稱(chēng)會(huì)計(jì)師

2020-05-07 17:34

你好,法人的工資你申報(bào)了沒(méi)有呢

王白石 追問(wèn)

2020-05-07 17:37

申報(bào)了

王白石 追問(wèn)

2020-05-07 17:38

老師,你所說(shuō)的申報(bào)是指什么申報(bào)?

樸老師 解答

2020-05-07 17:44

就是法人的個(gè)稅申報(bào)了嗎

王白石 追問(wèn)

2020-05-07 17:46

申報(bào)了,但是申報(bào)不超5000

樸老師 解答

2020-05-07 17:48

那你按照申報(bào)的計(jì)提,然后發(fā)放就可以了,

王白石 追問(wèn)

2020-05-07 17:49

老師,實(shí)際沒(méi)有發(fā)放,在做匯算清繳的時(shí)候要不要調(diào)增?

樸老師 解答

2020-05-07 17:50

你發(fā)放了就可以了哦

王白石 追問(wèn)

2020-05-07 17:51

公司虧損,沒(méi)錢(qián)發(fā)放,要怎樣處理

樸老師 解答

2020-05-07 17:52

那就掛往來(lái)上面哦

王白石 追問(wèn)

2020-05-07 17:53

老師,你的意思是匯算工資不用調(diào)整,對(duì)嗎?

樸老師 解答

2020-05-07 17:55

嗯,你掛往來(lái),有錢(qián)的時(shí)候發(fā)了就行

王白石 追問(wèn)

2020-05-07 17:56

老師,請(qǐng)問(wèn)工資什么情況下賬載金額與稅收金額會(huì)不一致而匯算需要調(diào)整呢?

樸老師 解答

2020-05-07 17:58

賬載金額計(jì)提錯(cuò)誤

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你好,法人的工資你申報(bào)了沒(méi)有呢
2020-05-07 17:34:47
三、需要辦理年度匯算的納稅人 依據(jù)稅法規(guī)定,符合下列情形之一的,納稅人需要辦理年度匯算: (一)2019年度已預(yù)繳稅額大于年度應(yīng)納稅額且申請(qǐng)退稅的。包括2019年度綜合所得收入額不超過(guò)6萬(wàn)元但已預(yù)繳個(gè)人所得稅;年度中間勞務(wù)報(bào)酬、稿酬、特許權(quán)使用費(fèi)適用的預(yù)扣率高于綜合所得年適用稅率;預(yù)繳稅款時(shí),未申報(bào)扣除或未足額扣除減除費(fèi)用、專(zhuān)項(xiàng)扣除、專(zhuān)項(xiàng)附加扣除、依法確定的其他扣除或捐贈(zèng),以及未申報(bào)享受或未足額享受綜合所得稅收優(yōu)惠等情形。 (二)2019年度綜合所得收入超過(guò)12萬(wàn)元且需要補(bǔ)稅金額超過(guò)400元的。包括取得兩處及以上綜合所得,合并后適用稅率提高導(dǎo)致已預(yù)繳稅額小于年度應(yīng)納稅額等情形。
2020-03-19 13:15:43
您好,匯算清繳時(shí)按照目前在職員工來(lái)匯算清繳的。而且這個(gè)匯算清繳單元可以不做的。
2020-02-26 10:47:50
你好,這樣做是有風(fēng)險(xiǎn)的,會(huì)導(dǎo)致法人往來(lái)余額很大,同時(shí),不允許現(xiàn)金發(fā)放工資
2022-04-09 00:36:01
這個(gè)是包括2018年計(jì)提在2019年匯算清繳之前發(fā)出依據(jù)2015年第34號(hào)公告
2019-05-15 10:47:14
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