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一一Smile*
于2020-05-07 15:36 發(fā)布 ??739次瀏覽
軼塵老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,初級會計師
2020-05-07 15:58
借:以前年度損益調整 貸:對應科目 借:利潤分配-未分配利潤貸:以前年度損益調整 及時更正 補交稅款 不會有什么責任
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老師,我現(xiàn)在查賬發(fā)現(xiàn)2018年9月多結轉了一筆百多萬的成本,請問我該如何調賬?這會被追究責任嗎?
答: 借:以前年度損益調整 貸:對應科目 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調整 及時更正 補交稅款 不會有什么責任
這里是做外賬的,結轉成本的話,如果不平,該怎么查賬呢?
答: 那里不平,成本跟庫存不平嗎?
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
做賬時 什么情況下 要 暫估成本 調賬 結轉成本?
答: 你好,就是貨物或材料到了,發(fā)票沒有到,就需要暫估的
查賬查到以前年度基地的生產成本沒有結轉怎么調
討論
外賬和內賬,查賬來,都有責任嗎?
老師,進銷存表公式設置錯誤,導致以前年度到現(xiàn)在結轉成本少結轉了70多萬,這樣怎么調賬呢?
接手一家進口貿易公司,訂金和尾款間隔時間很長,以前的會計按訂金開票,結轉成本,導致賬面庫存和實際庫存不符?,F(xiàn)在我應該怎么調賬,使賬面和庫存一致。
請問,上個月的成本結轉少了,這個月要怎么調賬呀
軼塵老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師
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