老師,我公司2019年底高新技術(shù)企業(yè)證書發(fā)下來了,但是2019年沒有進行研發(fā)費用單獨核算,12月份已按沒有研發(fā)費用申報完,所得稅匯算清繳要進行研發(fā)費用加計扣除,所以我要把19年的研發(fā)費用分出來,請問我是更正12月的報表還用調(diào)賬嗎?是調(diào)整12月的賬更正申報還是,不用調(diào)賬直接更正申報財務(wù)報表和所得稅報表,應(yīng)為營業(yè)成本數(shù)據(jù)變少
紅太狼
于2020-05-07 06:48 發(fā)布 ??2686次瀏覽
- 送心意
bamboo老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
2020-05-07 06:50
您好
研發(fā)加計扣除的話 要調(diào)賬 然后更正申報
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納稅人根據(jù)稅法、《科技部 財政部 國家稅務(wù)總局關(guān)于修訂印發(fā)〈高新技術(shù)企業(yè)認定管理辦法〉的通知》(國科發(fā)火〔2016〕32號)、《科學(xué)技術(shù)部 財政部 國家稅務(wù)總局關(guān)于修訂印發(fā)〈高新技術(shù)企業(yè)認定管理工作指引〉的通知》(國科發(fā)火〔2016〕195號)、《國家稅務(wù)總局關(guān)于實施高新技術(shù)企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策有關(guān)問題的公告》(國家稅務(wù)總局公告2017年第24號)等相關(guān)稅收政策規(guī)定,填報高新技術(shù)企業(yè)基本信息和本年優(yōu)惠情況。不論是否享受優(yōu)惠政策,高新技術(shù)企業(yè)資格在有效期內(nèi)的納稅人均需填報本表。
2019-05-06 14:27:22

您好
研發(fā)加計扣除的話 要調(diào)賬 然后更正申報
2020-05-07 06:50:54

你好,你的實際利潤× 10%
2023-12-21 14:07:38

高新技術(shù)企業(yè)減按15%繳納企業(yè)所得稅,需要做事前備案
2019-05-23 10:59:52

你好,申報高新時要的,不申報年份也可以不用審計,等申報時補審計。
2019-05-20 22:52:41
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