老師,取得現(xiàn)代服務(wù)的咨詢服務(wù)費(fèi)發(fā)票不能做進(jìn)研發(fā) 問(wèn)
您好,可以的,這個(gè)能做進(jìn)項(xiàng)的,也能抵扣 答
老師您好 設(shè)備維養(yǎng)開(kāi)發(fā)票 規(guī)格型號(hào)這里可以不填 問(wèn)
那個(gè)不需要填寫的哈 答
老師:小規(guī)模是不是也可以收專票,但是只能按普票來(lái) 問(wèn)
您好,這個(gè)最好不要收專票 答
您好,憑證做到 12 月份了,才發(fā)現(xiàn) 4 月份的賬不平,需 問(wèn)
你好,如果是資產(chǎn)負(fù)債表不平的話,你要反結(jié)賬過(guò)去。看哪一個(gè)科目或者哪一項(xiàng)業(yè)務(wù)沒(méi)有做。 答
我公司因認(rèn)證需要發(fā)生境外人員在境內(nèi)所得,代扣代 問(wèn)
可以 但是抵扣不了所得稅 答

企業(yè)一直虧損,匯算清繳要填寫企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表嗎?
答: 你好,是需要填寫的。
企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表可彌補(bǔ)虧損所得是怎么算的呢
答: 你好,就是你每年的應(yīng)納稅所得額+彌補(bǔ)虧損金額之后的余額就是 可彌補(bǔ)虧損所得額
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
以前盈利,今年虧損,匯算清繳用調(diào)整A106000企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表嗎?
答: 你好,不用調(diào)整,直接按照實(shí)際的填寫這個(gè)表格就行
老師,你好!請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表中當(dāng)年境內(nèi)所得額是指今年可以彌補(bǔ)的虧損嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,企業(yè)所得稅匯算清繳,公司當(dāng)年虧損,所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表怎么填呢?
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳里的企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里的可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額合計(jì)是填幾年的?


????平淡是真 追問(wèn)
2020-05-06 18:17
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2020-05-06 18:18
郭老師 解答
2020-05-06 18:20
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2020-05-06 18:21
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2020-05-06 18:21
郭老師 解答
2020-05-06 18:22
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2020-05-06 18:23
郭老師 解答
2020-05-06 18:24
郭老師 解答
2020-05-06 18:24
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2020-05-06 18:26
郭老師 解答
2020-05-06 18:29
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2020-05-06 18:30
郭老師 解答
2020-05-06 18:30