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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-05-06 12:37

你好  你增值稅都是負數(shù)了 。你附加稅是0報的

如果有來生 追問

2020-05-06 12:39

老師啊,銷售發(fā)票是2019年的,企業(yè)當(dāng)時是繳納了稅的。現(xiàn)在退回不是應(yīng)該的么?

meizi老師 解答

2020-05-06 12:44

你好 意思是之前繳納了增值稅的話 那么你附加稅是的

如果有來生 追問

2020-05-06 12:48

是的,可是現(xiàn)在網(wǎng)上申報只能填寫0以上的,不能做退回,我得去稅務(wù)局一趟,謝謝老師

meizi老師 解答

2020-05-06 12:50

你好    如果你增值稅當(dāng)期沒有開票 增值稅就是紅沖的這個金額的話 。增值稅負數(shù)申報會報不了的。   要去稅局大廳報的

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相關(guān)問題討論
你好 你增值稅都是負數(shù)了 。你附加稅是0報的
2020-05-06 12:37:14
在你開票系統(tǒng)里,紅字發(fā)票填開!具體的學(xué)習(xí)課堂開票教學(xué)
2018-09-27 09:35:44
你好,收到銷售方的銷項負數(shù)發(fā)票是沖銷進項,而不是做進項稅額轉(zhuǎn)出 在附表二按正數(shù)進項減去負數(shù)進項填寫進項稅額
2018-06-01 10:02:26
你好,開紅字發(fā)票的時候直接原分錄負數(shù)紅沖就可以了
2020-07-08 15:57:10
紅字發(fā)票直接做反沖分錄,申報時一般來說,填寫增值稅申報表時,直接把當(dāng)月正常收入減去紅字收入就行,
2020-01-27 15:18:57
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