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A開封柳州藍橋預應力有限公司
于2020-05-06 10:47 發(fā)布 ??605次瀏覽
陳詩晗老師
職稱: 注冊會計師,高級會計師
2020-05-06 11:06
你好,同學。開票是借 應收賬款貸 主營業(yè)務收入支付運費借 銷售費用貸 銀行存款
A開封柳州藍橋預應力有限公司 追問
2020-05-06 11:12
老師,是代理公司開給我公司的發(fā)票,應該是借方,應付賬款,貸方怎么寫合適,寫原材料還是什么?
陳詩晗老師 解答
2020-05-06 11:14
人家開票給你借 銷售費用等等貸 應賬款
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老師,我公司出口商品,找的代理商。開具的發(fā)票是零抵扣發(fā)票,然后我公司公款付的運費款。請問正確的會計分錄怎么做。
答: 你好,同學。 開票是 借 應收賬款 貸 主營業(yè)務收入 支付運費 借 銷售費用 貸 銀行存款
我司對代理商鋪樣支持,應該怎樣做會計分錄?
答: 借:銷售費用-樣品貸:庫存商品,應交稅費
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公司之前預付了商標代理費7400,現(xiàn)在取得了發(fā)票,如何做會計分錄‘’
答: 你好,取得發(fā)票以后 借 管理費用等 貸 預付賬款
公司委托代理商代其購買商標權,支付款項并收到發(fā)票,應如何做會計分錄呢?
討論
公司以舊換新購進了叉車!舊叉車抵扣了23000元,我司公戶只付款了42000元!供應商開了65000元發(fā)票,這個會計分錄應該怎么做?謝謝
上月供應商開給公司的增票我公司已認證抵扣,這個月供應商說發(fā)票有問題作廢了,又重開了一張金額不一樣的票給公司,這個月的會計分錄要怎么做?
新成立公司,驗資報告是一個月后請工商代理做的,已經(jīng)有的開支該如何做會計分錄?
發(fā)票在系統(tǒng)先抵扣了,但未收到發(fā)票怎么做會計分錄?
陳詩晗老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
★ 4.99 解題: 179276 個
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A開封柳州藍橋預應力有限公司 追問
2020-05-06 11:12
陳詩晗老師 解答
2020-05-06 11:14