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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-05-06 09:07

你好    是勞務合同 是可以不繳納公積金和社保的

小獅子 追問

2020-05-06 09:08

老師,那個稅申報,按照哪個明細申報?工資薪金還好什么呢?

meizi老師 解答

2020-05-06 09:09

你好  按勞務報酬所得報個稅的  。   需要個人開勞務費發(fā)票給你入賬 。你代扣代繳個稅的

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1、計提工資、社保和公積金時:借: 各種費用一工資 社保(公司負擔)公積金(公司負擔) 貸: 應付職工薪酬一工資 社保(公司負擔)一公積金(公司負擔)2、支付員工工資: 借:應付職工薪酬一工資 貸:銀行存款 其他應付款一社保(個人負擔) 一公積金(個人負擔)應交稅費一應交個人所得稅3、支付社保、公積金及個稅: 借:應付職工薪酬一社保(公司負擔) -公積金(公司負擔)其他應付款一社保(個人負擔) 公積金(個人負擔)應交稅費一應交個人所得稅貸:銀行存款 1、計提工資、社保和公積金時:借: 各種費用一工資 社保(公司負擔)公積金(公司負擔) 貸: 應付職工薪酬一工資 社保(公司負擔)一公積金(公司負擔)2、支付員工工資: 借:應付職工薪酬一工資 貸:銀行存款 其他應付款一社保(個人負擔) 一公積金(個人負擔)應交稅費一應交個人所得稅3、支付社保、公積金及個稅: 借:應付職工薪酬一社保(公司負擔) -公積金(公司負擔)其他應付款一社保(個人負擔) 公積金(個人負擔)應交稅費一應交個人所得稅貸:銀行存款
2018-04-12 20:51:41
舉例個人部分社保金額為279,公司部分為716,月工資3500 月頭繳納時會計分錄為: 借:應付職工薪酬--社會保險費(單位部分)716 其他應收款--社會保險費(個人部分)279 貸:銀行存款 995 月底計提會計分錄為: 借:管理費用/銷售費用/制造費用---社會保險費(單位部分)716 貸:應付職工薪酬--社會保險費(單位部分)716 借;管理費用/銷售費用/制造費用---工資3500 貸;應付職工薪酬-工資3500 個人部分從工資中扣回時,會計分錄為: 借:應付職工薪酬--工資(應發(fā)數(shù))3500 貸:其他應收款--社會保險費(個人部分)279 應交稅費--應交個人所得稅 0 庫存現(xiàn)金/銀行存款 (實發(fā)數(shù))3221
2017-04-10 14:26:32
您好,請參考。公積金參照社保即可。 1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——工資 2.計提社保(企業(yè)部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保 借:應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個人所得稅 借:應交稅費——應交個人所得稅 貸:銀行存款或現(xiàn)金
2017-04-03 18:54:00
你好 ;? ? 沒有發(fā)放的工資 掛在應付職工薪酬-工資 貸方放著就行了。??
2021-10-12 10:34:24
發(fā)放工資繳納社保和公積金分錄: 計提借:成本費用科目 貸:應付職工薪酬 支付:借:應付職工薪酬 貸:銀行存款 其他應付款--個人社保 個人公積金 支付社保和公積金: 計提借:成本費用科目 貸:應付職工薪酬 支付:借:應付職工薪酬 其他應付款--個人社保 個人公積金 貸:銀行存款
2019-04-03 14:30:49
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