
上月銷售費(fèi)用其中進(jìn)項(xiàng)稅直接做費(fèi)用了,但這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅又是不能抵扣的,需要做怎么處理?先借:紅字銷售費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,再 借:銷售費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,最后 借:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)/未交增值稅。對嗎?
答: 前面兩個(gè)對的,最后一個(gè),借進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出貸轉(zhuǎn)出未交增值稅
老師,差額計(jì)稅情形下,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額抵減)月末處理是,借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額抵減)嗎
答: 借銷項(xiàng)稅額 貸銷項(xiàng)稅額抵減額 進(jìn)項(xiàng)稅額 轉(zhuǎn)出未交增值稅
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
月末進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_銷項(xiàng)稅 應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅額這樣處理對嗎
答: 把未交增值稅換成應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交


多米 追問
2020-05-05 21:55
王曉老師 解答
2020-05-05 22:05
多米 追問
2020-05-05 22:11
多米 追問
2020-05-05 22:12
王曉老師 解答
2020-05-05 22:16