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送心意

小云老師

職稱中級會計(jì)師,注冊會計(jì)師

2020-05-05 17:21

你好,免的稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入

完美的小白菜 追問

2020-05-05 17:23

那我進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)這么做是對的么?

小云老師 解答

2020-05-05 17:24

也可以,這樣做也行的。

完美的小白菜 追問

2020-05-05 17:27

那免的增值稅直接轉(zhuǎn)營業(yè)外收入里面

完美的小白菜 追問

2020-05-05 17:30

那借什么科目呢、

小云老師 解答

2020-05-05 17:33

借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅  貸:營業(yè)外收入

完美的小白菜 追問

2020-05-05 17:40

貸方為什么是應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅呢、那結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候這個(gè)科目余額還是有的啊

小云老師 解答

2020-05-05 17:44

借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 ,不是貸

完美的小白菜 追問

2020-05-05 17:45

那我結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候這個(gè)科目也是有余額的啊

小云老師 解答

2020-05-05 18:08

怎么會有余額呢,你進(jìn)銷差額不用轉(zhuǎn)到貸未交增值稅嗎

小云老師 解答

2020-05-05 18:12

你要轉(zhuǎn)入未交增值稅是不用做你前面圖片那個(gè)分錄的,如果你做了那個(gè)就不做我說的這個(gè)了

完美的小白菜 追問

2020-05-05 18:14

那要怎么做分錄呢、就只做借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 ,貸營業(yè)外收入

小云老師 解答

2020-05-05 18:22

首先月底先把你的進(jìn)銷差額轉(zhuǎn)入未交增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
接著免了不用交
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅  貸:營業(yè)外收入

完美的小白菜 追問

2020-05-05 18:30

這樣做的話借貸的話那個(gè)不剩一個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)么

小云老師 解答

2020-05-05 19:01

這個(gè)本來就有余額啊,難道你之前不免稅的時(shí)候就不做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄嗎

完美的小白菜 追問

2020-05-05 19:02

老師你剛說如果我做了那個(gè)就不做你說的那個(gè)、那我增值稅不要做了么?

小云老師 解答

2020-05-05 19:02

另外吃飯時(shí)間請不要催問,謝謝!看到就自然會回復(fù)

完美的小白菜 追問

2020-05-05 19:03

不好意思

小云老師 解答

2020-05-05 19:05

如果你做你圖片那個(gè)就是直接按含稅價(jià)做成本和按實(shí)收確認(rèn)收入了,沒有計(jì)提增值稅也就不需要再把增值稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入了

完美的小白菜 追問

2020-05-05 19:11

那我這樣做的是可以的么?

完美的小白菜 追問

2020-05-05 19:13

如果我不按照圖片上做的、那我進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)怎么做呢、我?guī)ど隙际怯腥逻M(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)的余額的

小云老師 解答

2020-05-05 19:17

進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)是三級科目,有余額是正常的,你看應(yīng)交增值稅這個(gè)二級科目就行了

上傳圖片 ?
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你好,第二個(gè)分錄借方銷項(xiàng)稅額是什么意思?轉(zhuǎn)到收入中嗎
2020-05-05 19:29:31
你好,免的稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入
2020-05-05 17:21:27
沒有銷項(xiàng)稅,進(jìn)項(xiàng)稅和減免稅可以不用結(jié)轉(zhuǎn),有銷項(xiàng)稅后,要交增值稅,結(jié)轉(zhuǎn)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/銷項(xiàng)稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項(xiàng)稅 應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/轉(zhuǎn)出未交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/稅款減免
2018-09-20 17:25:51
您好!是的。就是這樣的。
2018-06-29 16:13:24
你好,此問題已經(jīng)給予回復(fù)
2019-03-01 21:12:52
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