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周
于2020-05-05 16:25 發(fā)布 ??1716次瀏覽
小云老師
職稱: 中級會計師,注冊會計師
2020-05-05 16:41
你好,你是說收到退給你的稅嗎?
周 追問
2020-05-05 16:48
是的,收到去年紅沖的增值稅簡易計稅的退稅
小云老師 解答
2020-05-05 16:50
借;銀行存款,貸;應交稅費——應交增值稅
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稅負=應交稅費/主營業(yè)務收入,主營業(yè)務收入含稅嗎
答: 不含
外貿(mào)企業(yè)出口適用免退稅辦法,開具的出口發(fā)票是免稅的,那么賬務處理時是不是不用出應交稅費科目,全部金額進入主營業(yè)務收入呢?
答: 你好,是不需要應交稅費。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,收到去年紅沖發(fā)票形成的多少增值稅,怎么賬務處理呢,去年紅沖借應收賬款(負數(shù))主營業(yè)務收入(負數(shù))貸應交稅費/簡易計稅(負數(shù))
答: 你好,你是說收到退給你的稅嗎?
公司預收客戶1萬沒開發(fā)票,借:銀行存款 貸:預收賬款 兩個月后給這個客戶開了發(fā)票,借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費后面的這個賬務處理是錯的,本應該是 借:預收賬款 貸 :主營業(yè)務收入 應交稅費已經(jīng)結賬繳稅了,現(xiàn)在應該怎么調(diào)賬呢?
討論
你好,老師,我們是游戲公司,收入剛開始做權責發(fā)生制,10月 預估收入做 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費,那么11月開票出來后,我還需要做賬務處理嗎?
2019年3月份申報了以后要開16個點發(fā)票的金額,當時也申報了未開票收入,賬務處理這樣做的:借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費、銷項稅,現(xiàn)在6月份開16個點的發(fā)票25345元,應該怎么進項賬務處理?
掛靠的怎么做賬務處理,掛靠時:借:應收賬款—xx工程 貸:工程結算—價款結算 應交稅費—增值稅銷項 結轉收入:借:工程結算—價款結算 貸:主營業(yè)務收入 回款時:借:銀行存款 貸:應收賬款—xx工程那付給掛靠方工程款和收取管理費怎么做分錄
我不明白,應收票據(jù)的賬務處理的應收票據(jù)的第二小條印銷售產(chǎn)品提供勞務取得那個貸方為什么是主營業(yè)務收入和應交稅費
小云老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,注冊會計師
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周 追問
2020-05-05 16:48
小云老師 解答
2020-05-05 16:50