老師 我們這個(gè)月去大廳調(diào)減了24年12月個(gè)稅申報(bào) 問(wèn)
你好現(xiàn)在修改匯算的就可以了。 答
掛著太多歷史遺留的其他應(yīng)付款了,長(zhǎng)期掛著會(huì)有稅 問(wèn)
不需要支付的就轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入 答
替甲方代繳一筆電費(fèi),發(fā)票是6.10日的,6月底收到了甲 問(wèn)
同學(xué),你好 改賬就要改報(bào)表 答
建筑、礦山企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用計(jì)提分錄,所得稅扣除 問(wèn)
借工程施工 制造費(fèi)用或者生產(chǎn)成本 貸專項(xiàng)儲(chǔ)備 答
跨月的銷項(xiàng)發(fā)票做了紅字發(fā)票,那會(huì)計(jì)分錄怎么做呢 問(wèn)
借:應(yīng)收賬款- 貸:本年利潤(rùn)- 應(yīng)交稅費(fèi)- 答

老師,今年4月補(bǔ)計(jì)提和補(bǔ)繳了去年19年的印花稅?,F(xiàn)在做19年匯算清繳時(shí),這一筆金額應(yīng)該填在年度申報(bào)表的哪里呢
答: 你好! 如果金額不大,19年匯算清繳時(shí)可以不用考慮的(算是2020的就可以了)
老師,我去年12月多計(jì)提了印花稅,今年1月已繳納印花稅,3月稅務(wù)提示交錯(cuò)所屬期要求申報(bào)退稅重新申報(bào),我在5月匯算清繳重新計(jì)算印花稅發(fā)現(xiàn)多提暫未重新申報(bào),應(yīng)該怎么在年度報(bào)表數(shù)不變的情況下做賬務(wù)處理及匯算清繳
答: 您可以通過(guò)先把多計(jì)所得的凈額提到當(dāng)期應(yīng)稅所得額中,再在其他加減項(xiàng)中抵扣多抵所得的凈額來(lái)進(jìn)行賬務(wù)處理。年度報(bào)表不會(huì)受到影響。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
已經(jīng)申報(bào)了匯算清繳,后來(lái)補(bǔ)繳去年的印花稅,附加稅,匯算清繳報(bào)表要重新改嗎,改哪里的數(shù)據(jù)
答: 以前年度損益調(diào)整科目做憑證,不需要再調(diào)整匯算清繳了


廖棉花 追問(wèn)
2020-05-05 14:35
蔣飛老師 解答
2020-05-05 14:57
廖棉花 追問(wèn)
2020-05-05 14:58
蔣飛老師 解答
2020-05-05 15:27