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送心意

何江何老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-05-05 10:43

寫: 借:庫存產(chǎn)品 借:應(yīng)交增值稅--待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付帳款

小睿 追問

2020-05-05 10:55

那4月認(rèn)證了,怎么寫分錄
是這樣嗎:
借:應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅
貸:應(yīng)交增值稅--待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額

何江何老師 解答

2020-05-05 11:11

是的同學(xué)就是這個(gè)借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅--待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
這樣寫分錄的全名

小睿 追問

2020-05-05 12:59

好的,老師,本月銷項(xiàng)稅額10000,進(jìn)項(xiàng)稅額1000已認(rèn)證,應(yīng)納9000,下個(gè)月交,這個(gè)月怎么做分錄。
是不是需要做一筆結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄。還是計(jì)提的分錄。

何江何老師 解答

2020-05-05 16:21

借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
下月
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸:銀行存款

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1.購進(jìn)材料,發(fā)票116萬,專票,稅16 借:原材料100 應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額16 貸:應(yīng)付賬款116 2.比如購進(jìn)材料,后管理不善毀損,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 3.當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)過多,有部分進(jìn)項(xiàng)沒抵扣 借:應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額
2019-02-20 23:32:05
同學(xué)你好 是的,是當(dāng)月認(rèn)證的
2020-09-25 13:49:41
您好 就是前期有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 現(xiàn)在寫在借方結(jié)平
2022-12-23 13:38:02
你好!操作可以這樣,但是本身沒有這樣要求。
2020-08-14 11:40:20
要先把進(jìn)項(xiàng)稅結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅,然后再從未交增值稅轉(zhuǎn)出
2019-01-18 15:47:38
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