国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2020-05-05 10:31

您好
請問借款的時候分錄怎么寫的?

阿爾法 追問

2020-05-05 10:32

借款,借:其他應(yīng)付款——xx
               貸方怎么記

bamboo老師 解答

2020-05-05 10:34

當(dāng)時是有銀行借款還是庫存現(xiàn)金借款的?

阿爾法 追問

2020-05-05 10:37

銀行的借款,但是這次沖借款,是不過銀行賬的,拿了貨,交的物業(yè)費(fèi),沖借款了

bamboo老師 解答

2020-05-05 10:37

借:管理費(fèi)用-物業(yè)費(fèi)等
貸:其他應(yīng)付款

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
您好 請問借款的時候分錄怎么寫的?
2020-05-05 10:31:14
借營業(yè)外支出 貸其他應(yīng)收款
2019-09-18 16:26:20
借銷管費(fèi)用 貸其他應(yīng)收款
2020-02-08 08:01:30
你好,你沖紅票有沒有減少銀行存款,銀行存款有變動時才做。
2018-09-06 09:56:52
錯的發(fā)票如果當(dāng)時收到錢了掛了銀行存款。現(xiàn)在要紅沖,相當(dāng)于收入沒有實(shí)現(xiàn)。當(dāng)時收到錢應(yīng)該是借銀行存款貸預(yù)收賬款,因此紅沖時要計入預(yù)收賬款。如果之前掛的應(yīng)收賬款,則可以直接沖掉。即往來科目可以直接沖回。但銀行存款你確實(shí)收到了,只能掛到其他科目。
2018-09-06 10:31:17
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
    最新問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實(shí)名認(rèn)證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實(shí)名制要求,完成實(shí)名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號安全。 (點(diǎn)擊去認(rèn)證)

    取消
    確定
    加載中...