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送心意

bamboo老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-05-04 16:06

您好
如果當(dāng)月認(rèn)證了進(jìn)項(xiàng)稅額跟開具了銷項(xiàng)發(fā)票 要分別填寫附表一跟附表二 還有主表

清新淡雅的時(shí)尚 追問

2020-05-04 16:07

我填其他的報(bào)表要用

bamboo老師 解答

2020-05-04 16:07

您現(xiàn)在是需要填什么表?

清新淡雅的時(shí)尚 追問

2020-05-04 16:08

是個(gè)經(jīng)濟(jì)分析報(bào)表

bamboo老師 解答

2020-05-04 16:08

那沒有繳納過增值稅的話 都填零可以的

清新淡雅的時(shí)尚 追問

2020-05-04 16:09

應(yīng)交稅費(fèi)填應(yīng)交稅費(fèi)科目下借方余額是己交,貸方是交的,表中還有其中增值稅應(yīng)交和已交

bamboo老師 解答

2020-05-04 16:11

貸方是交的?貸方是應(yīng)該繳納的 借方是實(shí)際繳納的

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你好!操作可以這樣,但是本身沒有這樣要求。
2020-08-14 11:40:20
同學(xué)你好, 借:應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 借:應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出, 貸:應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅;
2022-05-26 11:18:25
您好,對(duì)的,您上面寫的完全正確
2019-12-22 20:05:20
同學(xué)你好 是的,是當(dāng)月認(rèn)證的
2020-09-25 13:49:41
你好 進(jìn)項(xiàng)稅是你購(gòu)進(jìn)貨物回來 取得進(jìn)項(xiàng)稅 可以拿來抵扣增值稅銷項(xiàng)稅 和進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的金額的。
2020-03-14 11:35:25
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