老師:我去稅局代開了發(fā)票,今天稅局打電話說要做個人匯算?當時就交了這些稅了呀.,我要做哪個匯算
恒美多多
于2020-05-04 10:53 發(fā)布 ??1006次瀏覽



- 送心意
meizi老師
職稱: 中級會計師
2020-05-04 10:54
你好 看附件 。 第一個個人匯算 是說的 員工的個人綜合所得匯算。 你看你報沒有 第三個是經(jīng)營所得匯算 你之前在3月底之前是否有報個人經(jīng)營所得稅匯算 。沒有報的話就去補報才行的

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你好 看附件 。 第一個個人匯算 是說的 員工的個人綜合所得匯算。 你看你報沒有 第三個是經(jīng)營所得匯算 你之前在3月底之前是否有報個人經(jīng)營所得稅匯算 。沒有報的話就去補報才行的
2020-05-04 10:54:50

你好!超出你經(jīng)營范圍的發(fā)票,稅務(wù)局肯定是不能開的。
2016-07-06 18:49:05

一、營業(yè)外支出中的“其他營業(yè)外支出”7999.4沒有稅務(wù)備案的正常能夠稅前列支的,全部計入調(diào)增事項。稅務(wù)的意思是讓此數(shù)據(jù)作為調(diào)增事項。
二、“銷售費用——招待費”發(fā)生沒有,這是招待客戶吃飯或娛樂的數(shù)據(jù)。有沒有,稅務(wù)不相信沒有此數(shù)(一個企業(yè)做銷售沒有此數(shù)不正常),業(yè)務(wù)招待費(含銷售費用中的招待費、含管理費用中的招待費),屬于企業(yè)所得稅調(diào)增事項。
招待費的扣除標準是:按照發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過當年銷售收入的千分之五。也就是取這兩個數(shù)的最小數(shù)為扣除標準。而(招待費總額-兩者計算出的數(shù)據(jù)的最小數(shù))為所得稅的調(diào)增事項。
招待費與期間費用表中的招待費合計不一致。
三、應(yīng)付職工薪酬數(shù)據(jù)統(tǒng)計不準確,“銷售費用——工資”科目中有沒有數(shù)據(jù)
四、期間費用表中“管理費用——其他”數(shù)據(jù)列支太大,應(yīng)將相關(guān)費用分解到“期間費用表”中“管理費用”的其他科目
2017-05-27 23:47:02

你好
匯算清繳的時候調(diào)增了嗎
2022-04-03 21:36:15

專票嗎?建議作廢重新開的
2019-04-17 10:34:49
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恒美多多 追問
2020-05-04 10:59
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2020-05-04 11:05
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