
十二月,做錯誤憑證借:制造費用,貸:應(yīng)付賬款,實則現(xiàn)金已付,1月份應(yīng)該怎么做分錄
答: 沖銷錯誤的憑證,再按正確的憑證入賬,沖銷更正法處理
生活費,制造費用,沒付款,分錄借管理費用,制造費用,貸其他應(yīng)付款,對嗎
答: 應(yīng)該貸記應(yīng)付賬款-xx公司 借方是正確的~
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
去年多做了制造費用今年怎么調(diào)整?去年會計分錄為:借 制造費用 貸應(yīng)付賬款
答: 您好 借:制造費用 借方紅字 貸:應(yīng)付賬款 貸方紅字


陽陽2014 追問
2020-05-04 10:44
陽陽2014 追問
2020-05-04 10:45
江老師 解答
2020-05-04 10:47