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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2020-05-04 09:32

您好
請問您的表在哪里

青春俠 追問

2020-05-04 09:32

你看下

bamboo老師 解答

2020-05-04 09:34

上面一份憑證主營業(yè)務成本在貸方是沖減了成本么?

青春俠 追問

2020-05-04 10:30

是的,是不是不應該這樣沖呢?

bamboo老師 解答

2020-05-04 10:54

沖減應該借方紅字

上傳圖片 ?
相關問題討論
您好 請問您的表在哪里
2020-05-04 09:32:08
你好,稍等哦,你是建筑業(yè)的對嗎
2019-02-26 09:51:20
你好,我初步看是平的 如果你發(fā)現(xiàn)有什么問題可以接著提問
2016-05-02 20:18:50
?您好,1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——工資 2 計提社保(企業(yè)部分) 借:××費用(管理/銷售等) ? 貸:應付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借:應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金 應該這樣做
2021-06-18 14:52:14
您好,你這里的情況: 1、應該可能是你的工資沒有計提,直接發(fā)放了,所以你得應付職工薪酬變成負數(shù)。 2、你的制造費用期末沒有結(jié)轉(zhuǎn),應該來講制造費用期末的時候要轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本,期末是沒有余額的。 3、你的損益類科目都沒有結(jié)轉(zhuǎn),月末的時候收入成本和期間費用等損益類科目都需要轉(zhuǎn)平,應該對應結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤。
2018-07-08 07:41:30
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