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送心意

莊老師

職稱高級會計師,中級會計師,審計師

2020-05-04 07:39

你好,開發(fā)人員工資,開發(fā)設(shè)備折舊,開發(fā)工具攤銷之類可以歸集到主營業(yè)務(wù)成本

行っている 追問

2020-05-04 08:18

好滴

行っている 追問

2020-05-04 08:19

那這些費用是直接計入主營業(yè)務(wù)成本中的嗎

行っている 追問

2020-05-04 08:20

意思是不論有無主營收入,這些費用每個月都直接計入主營業(yè)務(wù)成本中嗎

莊老師 解答

2020-05-04 09:55

你好,是的,這些都是成本組成部分

行っている 追問

2020-05-04 09:58

但這個邏輯結(jié)轉(zhuǎn)的話,有個問題的,就是成本每個月基本固定,一個月收入多的話,繳納季度所得稅多,到年度需要涉及所得稅退稅的呀

莊老師 解答

2020-05-04 10:02

你好,業(yè)務(wù)多時,成本費用也會多,比如來回車費,服務(wù)人員的費用都是直接成本費用,

行っている 追問

2020-05-04 18:29

房租可以算進(jìn)主營業(yè)務(wù)成本媽

莊老師 解答

2020-05-04 18:38

你好,可以的,租金是為生產(chǎn)經(jīng)營需要,直接計入成本可以的

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相關(guān)問題討論
沒問題,可以這么做的
2025-04-10 14:14:51
會計處理中有些事物不是直接下一個判斷就好了的,收付實現(xiàn)制下主營業(yè)務(wù)成本同樣是需要做特定場景來進(jìn)行分辨的。
2022-01-29 11:31:20
你好,買來的材料是用在你主營業(yè)務(wù)收入的,可以做到主營業(yè)務(wù)成本,主營業(yè)務(wù)收入對應(yīng)的支出,做到成本里面的。
2021-09-08 17:30:52
同學(xué)你好,可以計入主營業(yè)務(wù)成本;
2021-08-26 09:36:22
同學(xué) 主營業(yè)務(wù)成本是產(chǎn)品的成本 期間費用 比如辦公室人員的房租和工資,這些不能直接入產(chǎn)品的成本。
2021-07-23 10:32:55
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  • 老師,您好,我們做6月份賬的時候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開

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  • 老師好,我們6月開票的稅費13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預(yù)繳增值稅時 由于是個人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個人進(jìn)行報銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費 - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報銷個人預(yù)繳款時 借:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報時抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費 - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時: 借:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

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