
請教老師 4月的進項發(fā)票網(wǎng)上認證過了,但5月申報未抵扣, 申報表手動改的數(shù)?,F(xiàn)在想6月還能抵扣嗎?要怎么操作?申報表怎么填?
答: 沒抵扣你只能去修改5月申報表,不能直接抵扣在6月
10月和12月都有認證進項發(fā)票,沒有抵扣,1月其他月份沒有認證,現(xiàn)在1月申報需要抵扣,申報表的主表和表二都是怎么填寫的?
答: 你10、12月認證了,就 要在當月增值稅申報表里面,把 認證的進項稅填列在增值稅附表二里面,就會形成留底進項稅額,1月就是抵扣就是啟用之前認證的進項稅,形成的留底稅額
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
公司現(xiàn)在對外還沒有取得收入,屬于籌備期,那么現(xiàn)在取得的進項發(fā)票,我要入賬嗎?如果入賬了是不是就要抵扣呢?沒有抵扣就留抵呢?在申報表上就要填寫負數(shù)金額呢?
答: 你好,是否需要抵扣,可以根據(jù)自己需要決定是否需要認證的 認證了就結轉以后抵扣


若水 追問
2020-05-03 14:57
bamboo老師 解答
2020-05-03 15:00
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2020-05-03 15:50
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2020-05-03 15:51